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拉斯维加斯登录网站3499召开内部审计及风控工作专题会议
2021-06-17
6月16日下午,集团在建科大厦303会议室召开内部审计及风控工作专题会议。会议传达了6月10日全市内部审计工作会议和陈寅常务副市长讲话精神,并结合集团当前工作实际,布置和落实内部审计和风控管理相关工作。集团党委书记、董事长王吉杰,党委副书记、总裁朱雷对加强集团内部审计和风险管控工作提出要求。集团副总裁、财务总监沈新根主持会议。


王吉杰要求:一是提高对内审工作的新认识,找准工作定位、突出审计重点、压实整改责任、完善工作机制;二是加强对应收类款项管理与数字化手段相结合,提高审计质量和效率;三是按照市委市府对审计工作的新要求,提高政治站位,强化对内审工作的指导和监督。


朱雷同志指出,集团要结合深化改革确立审计管理体系、重视内审工作提升审计能力、加强应收类款项管理和完善工效联动机制,切实做好财务业务证据收集、业财一体化系统优化工作。


会上,资产财务部布置了《关于排查监管企业应收类款项回收风险的通知》专项工作,通报分析了集团应收类款项基本情况;市场运营部提出了进一步完善催讨机制、防止坏账风险的工作措施;法务部分析了集团最近三年集团诉讼仲裁类案件情况并提示需要防范的法律风险;审计风控部通报了2021年集团内部审计工作要点及对集团经营风险进行了分析提示。

集团监事会主席、专职监事;集团审计风控部、资产财务部、市场营运部、法务部负责人及相关同志;集团直属单位党政主要领导、分管领导,财务、业务、法务部门负责人参加了会议。

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